本局拟对局机关及下属单位内部审计项目采取比选方式采购供应商。兹邀请符合该项目采购要求的比选申请人参加本次比选。
一、项目名称
局机关及下属单位内部审计项目
二、采购需求
(一)局机关2024年财务收支专项审计;
(二)下属4个独立核算事业单位近4年接受本局经济责任审计或财务收支审计发现问题整改情况专项审计(“回头看”)。
三、供应商资格条件
(一)依法设立,具有相应执业资格,并按规定通过有关部门年度检验;
(二)合法经营,遵守法律法规、执业道德和执业准则,具有良好社会和企业信誉的法人单位;
(三)2022年至今,具有对行政事业单位财务收支审计实施工作经验,且提供服务未因重大的执业质量等问题受到通报、处罚。
四、相关要求
(一)本单位按综合打分得分最高的原则确定成交供应商;
(二)有意向的单位请于2025年4月24日前联系郭老师获取采购文件。联系方式:******;0838-5921153。
******旅游局
2025年4月21日